Carta de Compromiso

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CARTA DE COMPROMISO

TRUJILLO 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023

SEÑORES

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA S.A.C

GERENTE:

KCOMT CORREA ANDREA CRISTY

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA S.A

LA LIBERTAD - TRUJILLO

Estimados Señores:

De acuerdo con su solicitud para llevar a cabo la Auditoria de los Estados Financieros que
incluye el balance de Situación Financiera correspondiente al periodo del 31 de diciembre del
2017, realizaremos una revisión detallada de los Estado de Resultados, Estado de Flujos de
Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio Neto, teniendo un resumen de las políticas
contables importantes y otra información. Por medio del presente documento, nos complace
anunciarle que aceptamos su petición. Es por ello, que la Auditoría será realizada con la
finalidad de dar una opinión real de los Estados Financieros de su compañía.

En este sentido, analizaremos nuestra Auditoría de acuerdo a las Normas Internacionales de


Auditoría - NIAS y Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas - NAGAS, el cual debemos de
cumplir con requisitos éticos, planificación y ejecución, permitiendo obtener información real y
un alto grado de seguridad de que los Estados Financieros estén libres de errores, ya sea
debido por una equivocación o fraude. Por lo tanto, la Auditoría incluirá un examen exhaustivo
de las cuentas y el estado global financiero.

La elección de los procedimientos de Auditoría requiere precisamente del auditor, ya sea para
una evaluación de los riesgos.

Una buena Auditoría debe estar al tanto de los procesos para adquirir evidencia sobre la
información real del importe de los Estados Financieros. Sin embargo, las diversas limitaciones
inherentes a una Auditoría que tiene en cuenta el control interno, existe el riesgo de que los
errores no se detecten durante este procedimiento, aun cuando la Auditoría se ejecute
adecuadamente con las normas.

Mediante lo señalado, al realizar nuestra evaluación de riesgos, consideramos el control


interno de la compañía destacada para la información financiera, con la finalidad de realizar
una Auditoría apropiada para formar una opinión sobre la efectividad de la Auditoría interna
de la compañía. Sin embargo, cualquier deficiencia en la documentación de control interno
sobre los estados financieros se comunicará y será revelada por escrito.

Realizaremos la Auditoría sobre la base de que las directivas de la compañía reconozcan y


comprendan que son responsables de:

* Preparación y presentación razonable de los Estados Financieros de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera.
* Se considera necesario el control interno para poder tolerar la preparación de los E.E.F.F.
libres de errores.

* Proporcionarnos el acceso ilimitado a las personas de la organización.

Como parte de nuestro proceso requerimos confirmación por escrito de los hallazgos
relacionados con la Auditoría que requieran de nuestra atención. Así mismo, confiamos en la
total cooperación de su personal en el proceso de Auditoría.

Por otra parte, los honorarios asociados a nuestros servicios serán pagados durnate el proceso
de revisión. Por el cual, el monto estimado por el trabajo es de S/. 2000, asi mismo, se
entregará comprobantes por el servicio.

Si está de acuerdo mediante el caso mencionado, le solicitamos que debe firmar este
documento y enviar un archivo adjunto para demostrar su compromiso y convenio del
contrato.

Atentamente

FIRMA

AUDITORA GENERAL (HORNA CHACON, LEYLI JHANY)

Nombre

KCOMT CORREA ANDREA CRISTY

GERENTE

Mediante este documento, ambas partes acuerdan que los auditores "AudiPro Lutions" se ha
realizado un contrato para la prestación de los servicios. Sí la compañía necesita la ayuda de
"AudiPro Lutions" para servicios de Auditoría adicionales, estos servicios están cubiertos por
una carta de asignación de trabajo separada, la cual es acordada mutuamente entre
"Tomografia Computarizada S.A" y "AudiPro Lutions".

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