611391609-Fatura-Itau-2022-11 (1) (4)

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PC -00

Platinum
RENATA JANE DE SOUSA RIBEIRO
Resumo da fatura em R$
R DALVA SANTOS 7E
CASA Total da fatura anterior 3.449,64
41215-240 SALVADOR - BA Pagamento efetuado em 01/12/2025 - 3.449,64
s Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 01/01/2025 l Lançamentos atuais 6.133,00
Vencimento: 10/01/2025
= Total desta fatura 6.133,00
Emissão: 04/01/2025
171122 Previsão prox. Fechamento: 16/02/2025

Titular RENATA JANE DE SOUSA RIBEIRO


Cartão 5122.XXXX.XXXX.4891

Limite total de crédito 10.000,00


O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 6.133,00

R$ 6.133,00 10/01/2025 Disponível para saque no Brasil


Disponível para saque no exterior
0,00
0,00

R$ 3.548,25 R$ 511,08
+12x R$ 511,08

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 3.548,25 Total: R$ 3.548,25


O Total acima é compostopelo valor do pagamento mínimo + valor não
pago acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75090 35554.002523 50451.630003 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00109355540/0085503 Nosso Número 175/09355540-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ RENATA JANE DE SOUSA RIBEIRO - 790.199.005-87 Valor do Documento R$ 3.697,00
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 10/01/2025
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75090 35554.002523 50451.630003 5 000


Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data
de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 10/01/2025
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

01/01/2025 00109355540/0085503 FT N 01/01/2025 175/09355540-0


Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 6.133,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você
terá as seguintes opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante (+) Juros / Multa
pelo crédito rotativo; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do
vencimento. O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
RENATA JANE DE SOUSA RIBEIRO - 790.199.005-87
DALVA SANTOS 7E - 41215-240 SALAVADOR - BA -
Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação


Programa de pontos e cashback Lançamentos: produtos e serviços
Pontos creditados no mês*: 374
Dólar utilizado na conversão de pontos 5,59 * Os pontos
adquiridos com o pagamento dessa fatura serão
demonstradosem "Pontos creditadosno mês" na próxima
fatura, após a compensação do pagamento mínimo. Lançamentos produtos e serviços
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos
acessando o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos
> pontos e cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios >
tudo sobre seus pontos > pontos e cashback). l Total dos lançamentos atuais 6.133,00

Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas


RENATA J S RIBEIRO (final 4891) DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 369,70
07/01 AMAZONBR 1/10 3.697,00
24,37
07/01 PAGUEMENOS 2/4 97,50 12,62
07/01 CASA DE RAÇÃO 1/2 50,50
100,01
07/01 OBOTICÁRIO 5/10 1.000,10 15,25
07/01 DROGASIL 3/6 91,50
9,08
07/01 MECÂNICA LS 1/6 54,50

07/01 BORRACHARIA 1/1 4,50


Próxima fatura 1.663,70
07/01 CASA DO CELULAR 1/2 20,50
Demais faturas 1.613,20
07/01 PADARIA NOSSA SRA 1/1 40,00 Total para próximas faturas 5.842,90

08/01 MECÂNICA LS 1/1 30,10


Encargos cobrados nesta fatura
08/01 DUDU CABELELEIRO 1/1 25,00 Juros do rotativo 13,43 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
08/01 CASA DO APARELHO 4/6 350,70
Multa por atraso 2,00 % 0,00
08/01 WS MODAS 4/5 270,40 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

08/01 DS CALÇADOS 3/5 110,40


Fique atento aos encargos para o
09/01 INGRESSOS.COM 3/4 100,00 próximo período (01/01 a 25/02)
09/01 DURO BEATCH 1/2 50,00
Juros Máximos do contrato 13,00 % am 342,37 % aa
09/01 HAVAIANAS 1/2 50,00
09/01 LOUCOS POR GAME 1/5 90,30
Lançamentos no cartão (final 4891) 6.133,00

Lançamentos: produtos e serviços


DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01216 VK045 17/11/2022 VKRPOF01 G3549 0506198


Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 6.133,00
Juros máximos do contrato 13,00 % am 342,37% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 162,25
CET do financiamento da 13,63 % am 373,13 % aa
fatura % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 0,00 100,00 %
Valor do IOF 7,81
Valor total a pagar 6.133,00

Parcelas fixas desta fatura


Valor da fatura atual 3.697,00
Juros do parcelamento 4,99 % am 80,84 % aa
CET do parcelamento 5,69 % am 96,07 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 0,00 100,00%
Total a financiar (1) 0,00 96,78 %
Valor do IOF (2) 0,00 3,22%
Valor total a pagar 0,00

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário


próximo período
Limite de crédito 10.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 10.000,00 100.00 %
Valor do IOF 297,24
Valor total a pagar 19.105,20

Demais Taxas de Juros próximo período


De retirada de recursos país 10,20 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
RENATA JANE DE SOUSA RIBEIRO ,

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores,
como novas compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do
seguro será financiado utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamentoda primeira parcela deve ser realizado no valor exato
até o vencimentoda fatura. O valor total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas
forem pagas. A simulação de qualquer opção em um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.805,71; Total à financiar: R$ 1.476,33 (81,76% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 280,19
(15,52% do valor total financiado); Valor do IOF: R$ 49,19 (2,72% do valor total financiado); CET: 7,94% a.m. e 153,35% a.a.; Taxa efetiva de juros: 4,99% a.m. e
80,84% a.a.; Valor total a pagar: R$ 3.005,28.

PC - 00 01216 VK045 17/11/2022 VKRPOF01 G3549 0506198

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