Caracterizaciones Eficarga
Caracterizaciones Eficarga
Caracterizaciones Eficarga
Resultados de la
Identificación del riesgo Gestión del riesgo
gestión del riesgo.
Acciones correctivas
Desviaciones a criterios Tratamiento a no conformidades y Acciones o de mejoras
establecidos al proceso Preventivas. debidamente
implementadas
Informes de
Metas asignadas al
Elaborar informes de indicadores de gestión. indicadores de
proceso
gestión
RECURSOS RESPONSABLES PARAMETRO DE SEGUIMIENTO META
Personal.
Equipo de planeación 80% de las metas establecidas.
% de cumplimiento de la planeación estratégica
estratégica Medición trimestralmente.
Software
Hardware Gerencia
% de cumplimiento del Plan de acción establecido en la 80% de las actividades
revisión gerencial. establecidas. Medición Anual.
Papelería
REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESO
DE NORMA
DE LEY INTERNOS DE CLIENTES
ISO 9001:2008 BASC V3 2008
4.1 - Política de control y
4.2.3 - Control de documentos
seguridad Póliza de
4.2.1 - Generalidades de la responsabilidad
4.2.4 - Control de registros Civil
planeación
5.1- Compromiso de la dirección 4.2.4 - Previsiones
5.3 - Política de calidad 4.3.5 - Control de documentos Escritura de
5.4.1 - Objetivos de calidad 4.3.6. Control operacional. Constitución
Los estipulados en
los procedimientos e
instructivos del
proceso.
4.4 Verificación, acción correctiva Renovación Los estipulados en
5.4.2 Planificación del SGC Registro
y/o preventiva los procedimientos e
6.1 Provisión de recursos 4.6 Mejora continua Operador instructivos del
Portuario proceso.
6.3 - Infraestructura ESTANDARES B Registro de
8.2.3 Seguimiento y medición de existencia y
2.1 Diagnostico inicial
procesos representación
8.4 Análisis de datos 2.2 Política de Seguridad
8.5.2 Acción correctiva 2.3 Objetivos de seguridad Legal
8.5.3 Acción preventiva 2.7 Manual de seguridad
7 Control de documentos y de
información.
Proceso: FINANCIERA Clase de Proceso: GERENCIAL
Código: FINV1C5 Fecha ultima revisión: 13-Ags-12
OBJETIVO PROCEDIMIENTOS REGISTROS
Instructivo para informes de Revisoría Fiscal FINR4I2 Egresos, notas de contabilidad
Instructivo de trabajo Declaración de renta: Preparación Estados financieros (Balance General y Estado de
y Liquidación FINC3I2 Resultados ( Registros de bancos).
Proporcionar información financiera y contable oportuna que Instructivo para pago facturas a proveedores FINC1I3 Estado de cuentas por pagar
permita a la gerencia la toma de decisiones enfocadas al
crecimiento y maximizar el valor de la empresa. Instructivo para compras con tarjetas de crédito FINC5I1 Estado de ingresos, costos y gastos
PROCESO
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO CLIENTE
PROVEEDOR
Elaborar las causaciones de todos los gastos del Egresos, Notas contables
Facturas proveedores, periodo (facturas de proveedores, seguridad
nóminas, obligaciones social, servicios, nominas. Estado de cuentas por pagar
financieras, recibos de
servicios públicos. Elaborar los pagos que se generen en la
Estados financieros
empresa.
Pagos a proveedores, de
Realizar copias de seguridad a programas
Talonarios de egresos, impuestos, Transferencias de
contables
chequeras nóminas.
Conciliaciones bancarias, Transferencia de Cuentas de bancos conciliadas,
nominas Nominas trasferidas
Asesorías de apoyo para la
Información del programa de Depreciaciones, Liquidación de impuestos toma de decisiones financieras
facturación. gerenciales.
Diligenciar la documentación necesaria para las Solicitudes de crédito
Planeación Insumos Requeridos solicitudes de crédito de la empresa. debidamente diligenciadas Todos los procesos
Estratégica
Realizar análisis de la situación financiera de la
Informe de situación financiera
empresa.
PROCESO
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO CLIENTE
PROVEEDOR
Recomendaciones e informes al
Solicitud de cotizaciones Asesoría al cliente
cliente.
y/o servicios Diseño o propuesta de nuevos negocios Cotizaciones realizadas
Elaboración de la programación de
Programación de
Equipos disponibles operaciones y personal (Asignación de
operaciones y personal
personal, equipos y materiales).
Confirmación del personal que actuará en el Acciones preventivas
Planos de estiba
servicio . debidamente
Comercial, Confirmar disponibilidad de equipos implementadas
Talento Programación de
buques SPSM Equipos en sitios de
Humano, Alistamiento y traslado de equipos. Ejecución del Servicio,
trabajo
Mantenimiento, Facturación y Cartera
y Planeación Personal Lista de personal para
Ingreso de personal.
estratégica. ingreso al puerto
Pedidos de
Libreta de Buques Programación suministro de alimentación. alimentación a
Proveedores
Personal debidamente
Instrucciones al personal
instruido
Cotizaciones de servicio
Oportunidades de
Reporte y tratamiento a oportunidades de mejora debidamente
mejora, Acciones preventivas y correctivas tratadas
Insumos Requeridos Resultados de la
Gestión del Riesgo gestión del riesgo.
Informe de indicadores
Indicadores de gestión.
de gestión.
RECURSOS RESPONSABLES PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO META
Personal Utileros 90% de los servicios prestados tenga
Asistente de % de planeaciones elaboradas al mes.
Hardware planeación del servicio.
operaciones
Equipos Supervisores Inferior o igual al 1% de las
Quejas de clientes por deficiencias en la planeación del
programaciones realizadas
Papelería Jefes de operaciones servicio.
mensualmente
Informes y
Personal Tarja, Monitoreo, Inspecciones de calidad. recomendaciones al
cliente.
Tratamientos especiales a la carga ( refrigeración,
Orden de servicio Consolidación de tarja.
selección, empaque, entre otras)
Cartas tecnológicas,
Información para factura
procedimientos e Llenado y vaciado de contenedores
y nomina.
instructivos de trabajo.
Registros en libreta de
Planos de estiba. Preparación de informes para clientes
Planeación del servicio, buques Planeación Estratégica, Mejoramiento
Planeación estratégica, Equipos y herramientas Actas de Comité Continuo, Mantenimiento,
Asesorías a clientes
Mejoramiento Continuo, Operativo. Facturación y Cartera, Talento
Talento Humano Orden de servicio Humano, Financiero
Descripciones de servicio Supervisión del servicio
debidamente consolidada
Elaborar costeos por servicio y firmada por el cliente
Formatos aplicables al
proceso. Informes de Indicadores
Comité Operativo
de Gestión.
Actas de inducción y
Instructivo de Selección de Personal Procedimiento Evaluación de desempeño Base de datos de empleados
reinducción.
Reporte incidentes y accidentes
Contar con personal idóneo con alto grado de motivación Entrega dotación y elementos
y sentido de pertenencia que soporte la calidad y Instructivo de Inducción al Personal Reglamento interno de trabajo protección personal
Boletas de reclamo Paz y Salvo Retiro personal
seguridad del servicio.
Instructivo para Trámite de Reclamo de Lista de Chequeo Requisitos de
Reglamento de higiene y seguridad industrial Certificación del Logro Actas de Reunión General
Ingreso
Boleta de Nómina
Control de asistencia Programación de Cursos y Charlas
Instructivo para Retiro de Personal Programa de convivencia laboral capacitaciones personal
Requisición de personal
Técnicas
PROCESO PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO CLIENTE
Formatos para Hojas de vida BASC Diligenciamiento, actualización y control de hojas de vida. Hojas de vidas actualizadas
Plan de capacitación, Personal
Necesidades de capacitación Elaboración y seguimiento del programa de capacitación capacitado, Actas de asistencias a
capacitaciones
Planillas de EPS; ARP y AFP Liquidación seguridad social Personal con seguridad social al día.
Manuales de funciones aprobados,
Perfiles de cargo Elaboración y actualización de manuales de funciones.
difundidos y entendidos por el personal.
Formato de evaluación de desempeño Elaboración de evaluaciones de desempeño y toma de Personal evaluado y retroalimentado.
y resultados anteriores correctivos con los resultados Programa de mejoramiento a implementar.
Reportes de Accidentes e incidentes Reportar ante las entidades competentes, realizar investigación, Accidentes e incidentes debidamente
de trabajo analizar causas y establecer acciones correctivas. reportados y tratados.
Sala Capacitación Jefe y auxiliar de Talento Humano % De Cumplimiento de los Cronogramas de Capacitación. Mayor o igual al 85% de las capacitaciones programadas.
% Cumplimiento cronogramas de visitas domiciliarias. Mayor o igual al 85% de las visitas programadas.
Ayudas audiovisuales % De Personal Capacitado Mayor o Igual al 70% del total de trabajadores Anualmente.
REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESO
DE NORMA DE LEY INTERNOS DE CLIENTES
ISO 9001:2008 BASC V3 2008
Parafiscales y Seguridad
4.2.3 - Control de documentos Estándar 4, 4a, 4b, 4c, 4d. Parte A Pagos de seguridad social.
Social
Suministro de dotación apropiada.
4.2.4 - Control de registros Estándar 8, 8a, 8b Parte A Copaso
Dotación.
Reglamento Interno de
6.2 Recurso Humano Estándar 2.4. Parte B Personal idóneo para cada operación.
Trabajo Todo lo establecido en los
Estándar 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - Reglamento de Higiene y procedimientos e instructivos
6.4 Ambiente de trabajo
3.6 Parte B Salud
Programa de Salud
8.2.3 Seguimiento y medición de procesos Estándar 4.7. Parte B
Ocupacional
8.4 Análisis de Datos Estándar 4.8. Parte B
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE DEL AREA PROPUESTO POR APROBADO POR FECHA VERSION DEL CAMBIO
Inclusión de procesos proveedores y clientes Jefe del proceso Linett Segrera Fernández Linett Segrera Fernández 10-Jun-09 1
Cambio total de presentación, se cambiaron
de formatos PowerPoint a formatos Excel que Jefe del proceso Linett Segrera Fernández Linett Segrera Fernández 03-Ags-10 2
permiten mejor manejo.
Inclusión de requisitos generales aplicables a
Jefe del proceso Linett Segrera Fernández Linett Segrera Fernández 15-Jul-11 3
los procesos
Inclusión de actividades relacionadas con el
Jefe del proceso Linett Segrera Fernández Linett Segrera Fernández 13-Ags-12 4
sistema de gestión y control en seguridad
Proceso: MANTENIMIENTO Clase de Proceso: APOYO
Acciones correctivas y
Insumos Requeridos Tratamiento a No conformidades
preventivas
Resultados de la Gestión
Gestión del riesgo
del Riesgo
RECURSOS RESPONSABLES PARAMETRO DE SEGUIMIENTO META
Personal Mecánicos
Repuestos e insumos Jefe de mantenimiento Parada de equipos inferior al 20% de
Número horas fuera de servicio de los equipos.
las horas laboradas por el equipo.
Económicos
El consumo no debe superar el 10% de
Seguimiento a consumo de combustible de montacargas
lo establecido por el fabricante.
REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESO
DE NORMA
ISO 9001:2008 BASC V3 2008 DE LEY INTERNOS DE CLIENTES
4.2.1 - Generalidades de la
4.2.3 - Control de documentos
planeación Seguros de los
equipos.
4.2.4 - Control de registros 4.3.5 - Control de documentos
6.3 Infraestructura
4.4 Verificación, acción Revisión tecno
7.6 Control de los dispositivos de correctiva y/o preventiva Los definidos en los
seguimiento y medición. mecánicas de Disponibilidad de los
procedimientos e
equipos equipos a la hora
8.2.3 Seguimiento y medición de procesos instructivos aplicables al
requerida.
proceso.
Certificación de
8.4 Análisis de datos 4.6 Mejora continua inspección de
Equipos
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION
DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE DEL AREA PROPUESTO POR APROBADO POR FECHA
DEL CAMBIO
Inclusión de procesos proveedores y Linett Segrera
Jefe del proceso Linett Segrera Fernández 10-Jun-09 1
clientes Fernández
Doc-Reg. Internos y
Emitir, recibir, revisar, actualizar archivar y
externos, libretas Documentos escritos
controlar documentos.
radicación de documentos
(salidas y entradas) que
afecten la calidad del
servicio. Recibir, clasificar, tramitar y archivar registros
Documentos por Internet
y documentos
Software y Hardwar
ESTÁNDARES B
7. Control de documentos y de
información.
Proceso: COMPRAS E INVENTARIO Clase de Proceso: APOYO
Formato de Ordenes de
Elaboración de orden de compra. Orden de compra tramitada
Compra
Formato para evaluación de Acuerdos de descuento y de pago, tiempos de
Cuentas por pagar
proveedores. entrega.
Recibo y revisión de la mercancía. Insumos comprados
Evaluación y seguimiento del proveedor y Proveedores y productos y/o
Tabla de factores de criticidad.
producto y/o servicio adquirido. servicios evaluados
Informe seguimiento producto y
Todos los procesos Inventario de elementos Evaluación y seguimiento al producto Todos los procesos
proveedores
Resultados de Evaluación
Retroalimentación con proveedores Comunicaciones a proveedores
Proveedores
Actualización de inventarios. Inventario Actualizado
Formatos para entrega de Asignación de responsabilidades sobre
Inventarios entregados
inventarios inventarios
Firma de acuerdos con los proveedores
Acuerdos de seguridad
referentes al compromiso con el cumplimiento
debidamente firmados
de normas de seguridad aplicables a Eficarga
Recomendaciones para
Realizar el cobro de la cartera y dejar asignación y
registro de la gestión. mantenimiento de crédito.
Resultados de la Gestión
Gestión del riesgo del Riesgo
RECURSOS RESPONSABLES PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO META
Software contable Mensajero Promedio de días en facturación Por cliente (Ver tabla anexa)
Asistente de
Promedio de días en entrega al cliente Dos días hábiles.
Papelería operaciones
Personal Responsable de carte % de facturas anuladas 5% de las facturas emitidas
Jefe Administrativo Rotación de cartera 30 en días y 1 en veces.
Gerencia Seguimiento a gestión de cobro en base de datos. Mínimo 5 registros de cobro semanal.
REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESO
DE NORMA DE LEY INTERNOS DE CLIENTES
ISO 9001:2008 BASC V3 2008
Fechas de cierre de
4.3.5 Control de Autorización de facturación.
4.2.3 - Control de documentos documentos facturación por la
4.4 Verificación, acción DIAN:
4.2.4 - Control de registros Los estipulados en los
correctiva y/o preventiva. Fechas de recibo de
procedimientos e facturas
8.2.3 Seguimiento y medición de instructivos del proceso.
4.6 Mejora Continua. % de Impuestos
procesos
estipulados.
8.4 Análisis de datos 8. Seguridad de tecnología Entrega de información
8.5.2 Acción correctiva de información necesaria para tramites
de pago.
Entrega de información
necesaria para tramites
8.5.3 Acción preventiva de pago.
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION
DESCRIPCION DEL CAMBIO RESPONSABLE DEL AREA PROPUESTO POR APROBADO POR FECHA DEL
CAMBIO
Inclusión de procesos proveedores Linett Segrera
Jefe del proceso Linett Segrera Fernández 10-Jun-09 1
y clientes Fernández
Inclusión de actividades
Linett Segrera
relacionadas con el sistema de Jefe del proceso Linett Segrera Fernández 13-Ags-12 4
Fernández
gestión y control en seguridad
Proceso: SISTEMA INTEGRAL DE GESTION SIG (CALIDAD Y
Clase de Proceso: MEJORA
SEGURIDAD)
Código: SIGV1C5 Fecha ultima revisión: 13-Ags-12
OBJETIVO PROCEDIMIENTOS REGISTROS
Políticas, Normas, estándares y Asegurar que las políticas, normas, estándares, y directrices Actas de difusión de Políticas,
directrices de Calidad y de calidad y seguridad sean difundidas entre los clientes, normas, estándares, directrices de
seguridad. empleados, y proveedores. calidad y seguridad
Revisar coherencia y validez de: misión, visión, DOFA, Política Actualización de Cultura
Cultura Organizacional
del sistema de gestión integrado, objetivos del SGI. Organizacional, Manual de SIG.
Manual de calidad Realizar modificaciones al SIG Planes de Mejoras
Todos los procesos Todos los procesos
Procedimientos e instructivos de Auditorias internas al SGC y SGCS Resultados de auditorias internas a
trabajo, Norma ISO 9001:2008 y los sistemas de SGC y SGCS
BASC V 3 de 2008 Informes de resultados de
Verificación del desempeño de los SGC Y SGCS
indicadores de gestión
Planeación estratégica,
resultados de procesos, Resultados de la Gestión del
Gestión del Riesgo
objetivos, metas, etc. Riesgo
Equipo directivo
Seguimiento al Cumplimiento del plan de acción implementado en el acta de
Se debe cumplir al menos en un 80%
Papelería Equipo de planeación revisión gerencial
Software estratégica, Coordinador del SIG
y Gerencia.
% de cumplimiento estándares BASC Mínimo el 85% de los estándares
Inspecciones de seguridad Mínimo una trimestral
REQUISITOS GENERALES PARA EL PROCESO
DE NORMA INTERNOS DE CLIENTES
DE LEY
ISO 9001:2008 BASC V3 2008
4.2.3 - Control de documentos 4.1 - Política de control y seguridad Registro en Cámara de
Comercio
Registro en Cámara de
4.2.4 - Control de registros 4.2.1 - Generalidades de la planeación Comercio
5.1- Compromiso de la dirección 4.2.4 - Previsiones
5.3 - Política de calidad 4.3.5 - Control de documentos Póliza de
responsabilidad Civil
5.4.1 - Objetivos de calidad 4.3.6.
4.4 Control operacional.
Verificación, acción correctiva y/o
5.4.2 Planificación del SGC preventiva Renovación Registro Los descritos en los procedimiento Cumplimiento con todos los
5.6 Revisión por la dirección 4.6 Mejora continua Operador Portuario e instructivos aplicables al proceso. requisitos acordados.
8.2.3 Seguimiento y medición de procesos ESTANDARES B
8.4 Análisis de datos 2.1 Diagnostico inicial
8.5.2 Acción correctiva 2.2 Política de Seguridad
8.5.3 Acción preventiva 2.3 Objetivos de seguridad
2.7 Manual de seguridad