Mstriz de Riesgos Industriales

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MATRIZ DE RIEESGOS INDUSTRIALES

La Matriz de Riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente


cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta
una organización. Su llenado es simple y requiere del análisis de las tareas que desarrollan los
trabajadores.

¿Para qué sirve?


Sirve para analizar el nivel de riesgo presente en los trabajos, para comparar por nivel de
riesgo diferentes tareas, para proponer acciones concretas para disminuir los riesgos y para
estimar el impacto que estas acciones tendrán sobre el nivel de riesgo de los trabajadores.

¿Cuándo se usa?
Se debe utilizar cada vez que se implemente una tarea nueva, cada vez que se cambie un
procedimiento y por lo menos una vez al año como parte de la gestión de seguridad para
asegurar que no ha habido cambios en el nivel de protección de los trabajadores.

¿Cómo se usa?
La Matriz de Riegos se llena de izquierda a derecha completando los campos que indica de la
siguiente forma:
 Actividad: Se enuncia la actividad o tarea que realizan los trabajadores. Es
conveniente tener un listado de todas las actividades que se ejecutan, sean estas rutinarias o
no para no olvidar analizar ninguna. Es conveniente preparar este listado de actividades en
grupo y con participación de los trabajadores.
 Actividad R-NR-E: Se especifica si la actividad nombrada es rutinaria (R), esto es, de
todos los días; no rutinaria (NR) si es que se desarrolla con poca frecuencia; o esporádica (E) si
es que se realiza muy pocas veces pero se ha hecho antes y pudiera volver a hacerse.
 Peligro: En este campo se listan todos los peligros que implican la realización de esta
actividad. Se pueden listar más de un peligro por actividad
 Tipo de Peligro: Este campo sirve para discriminar los peligros por tipo o factor. En la
parte baja de la tabla se dispone de un listado de factores de riesgo.
 Riesgo: Es la consecuencia del peligro.
 Tipo de riesgo: Distingue los tipos de riesgo por seguridad o salud ocupacional, esto
es, si el riesgo puede producir un accidente o una enfermedad.
 Medidas de control existentes: En este campo se listan todas las medidas de control
que se tienen para la actividad en cuestión. Se debe considerar que las medidas de control se
pueden aplicar a 3 niveles:
o En la fuente: Eliminando el peligro.
o En el medio: interponiendo barreras que lo mitiguen o desvíen.
o En el receptor: utilizando equipos de protección personal.
 Índice de personas expuestas: Según la tabla que está en la parte baja se colocará
el número que corresponda dependiendo de la cantidad de personas expuestas al peligro.
 Índice de procedimientos: Según la tabla se colocará el número que corresponda
según:
o Estos procedimientos existan y estén implementados y sean suficiente.
o Existan estén parcialmente implementados o no son satisfactorios o son
insuficientes.
o No existen procedimientos.
 Índice de capacitación: De manera análoga se llenará revisando la tabla
correspondiente según:
o El personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene.
o Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones.
o Personal no entrenado, no conoce el peligro y no toma acciones.
 Índice de exposición al riesgo: Dependiendo de con qué frecuencia el trabajador está
expuesto al riesgo se colocará el número apropiado.
 Índice de probabilidad: Este valor se obtiene sumando los 5 índices anteriores.
 Índice de severidad: Dependiendo de las posibles consecuencias del peligro se
colocará el valor apropiado según tabla.
 Probabilidad por severidad: se obtiene multiplicando el índice de probabilidad por el
de severidad.
 Grado de riesgo: Dependiendo del valor obtenido se determina según tabla si el
riesgo es trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Si el resultado es importante o
intolerable se recomienda proponer acciones de control adicionales.
 Medidas de control propuestas: Si en el campo anterior se obtuvo riesgo significativo
entonces es necesario proponer medidas de control adicionales a las ya implementadas. Se
deberá intentar implantar las medidas de control primero en la fuente, luego en el medio y si no
se puede recién se deberá pensar en implementar medidas de control en el receptor (equipos
de protección personal).
Finalmente de manera análoga, se deberán llenar los siguientes campos estimando en impacto
de estas últimas medidas de control propuestas y se debe esperar a que los riesgos finalmente
salgan como no significativos.

FINALIDAD DE LAS MATRICES DE RIESGOS


INDUSTRIALES
La finalidad de las matrices de riesgos es identificar y ponderar los riesgos a los cuales los
sistemas de información, sus activos o servicios están expuestos, con la finalidad de identificar
y seleccionar los controles apropiados. La gestión de los riesgos tecnológicos es importante
dado que las organizaciones al usar tecnología en su actividad diaria y como parte de sus
procesos de negocio se encuentran expuestas a este tipo de riesgos; por ello pueden afectar la
actividad propia de las mismas y ser fuentes de pérdidas y daños considerables. Los planes de
seguridad deben contemplar crear conciencia a todos los involucrados en las empresas para
prevenir los riesgos y buscar una estrategia con el fin de obtener el apoyo de la alta gerencia
para poder evitar en gran medida la generación de incidentes. Por todo esto las empresas
deben robustecer su protección físicamente, lógicamente y el factor humano, en estos aspectos
se observa la presencia de la tecnología y por esto la información se encuentra expuesta y los
activos se deben proteger en gran medida realizando los respectivas matrices de riesgos para
poder mitigar la fuga de información.

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