PGC 34 Procedimiento Gestión Del Riesgo V1
PGC 34 Procedimiento Gestión Del Riesgo V1
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Firmas
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1. OBJETIVO
Establecer lineamientos para la identificación, valoración y control de los riesgos y oportunidades de la
organización, como elemento integrado en el sistema de gestión de calidad (actividades de planificación y
procesos).
2. ALCANCE
Aplica para la identificación, análisis, evaluación, aplicación de controles y valoración residual, de riesgos y
oportunidades del sistema de gestión de Calidad del Colegio Internacional Los Cañaverales. Este
procedimiento documentado establece:
El establecimiento del presente procedimiento tiene como finalidad el fortalecimiento de la gestión de los
riesgos y oportunidades en la institución, así como:
3. POLÍTICAS
A fin de garantizar la correcta administración y distribución de los documentos que forman parte
del Sistema de Gestión de Calidad, es importante que se cumplan los lineamientos estipulados en el
presente documento y lo establecido en el Procedimiento Control Documental (PGC-05) por las
personas de la organización.
No se pueden utilizar documentos, fuera del control del presente procedimiento, esto incluye
formatos, instructivos, entre otros.
Para el desarrollo de las diferentes actividades incluidas en los documentos, se debe contar con la
versión actualizada del documento, a fin de garantizar la utilización de la documentación vigente.
Toda información referente a los clientes y/o servicios suministrados externamente, se considera
de carácter confidencial, por tanto no puede ser divulgada, sino con autorización expresa por parte
de los mismos. (Propiedad, del cliente y/o servicios suministrados externamente).
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD Código: PGC-34
Versión: 4
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS Y Fecha: 01/02/2019
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Todos los “documentos que conservaran la información” deben ser identificados de manera única,
pues de esta manera se evitan ambigüedades, y se controlan de acuerdo al Procedimiento Control
Documental (PGC-05).
El presente documento estará bajo responsabilidad del área de calidad y/o quien se delegue como
responsable de este proceso.
- Líderes de Proceso
- Responsable del Área de Calidad
- Responsables de Subprocesos
- Colaboradores
Líderes de Proceso:
- Asegurar la implementación, seguimiento, actualización y evaluación de los controles
establecidos en este procedimiento para identificación y valoración de riesgos y las
oportunidades de su proceso.
- Solicitar a los responsables de apoyar la prestación del servicio inherente al proceso, la
identificación y evaluación de riesgos.
- Asegurar el control de los riesgos, velando siempre por la disminución de la probabilidad de su
materialización, así como del impacto sobre la calidad del servicio.
- Promover y apoyar para que el personal participe en la identificación y evaluación de los
riesgos, al igual en la implementación de planes de acción.
Metodología: Como parte integral de la planificación del SGC y conforme a la NTC ISO 9001:2015,
la gestión de riesgos y oportunidades de la institución se desarrollará bajo el marco de las siguientes
actividades:
- Comprensión de la Organización y su CONTEXTO
- Comprensión de las necesidades y expectativas de las PARTES INTERESADAS.
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PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS Y Fecha: 01/02/2019
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Gestión de Riesgos y Oportunidades: Con el fin de asegurar el adecuado manejo de los riesgos
y oportunidades dentro de la organización, es importante que se establezca el entorno y ambiente
organizacional de la entidad, la identificación, análisis, valoración y definición de las alternativas de
acciones de mitigación de los riesgos, esto en desarrollo de los siguientes elementos:
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- Evaluación del Riesgo: Se deben comparar los resultados de la calificación del riesgo con los
criterios definidos para establecer el grado de exposición de la entidad.
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PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS Y Fecha: 01/02/2019
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- Valoración del Riesgo: La valoración del riesgo, es el producto de confrontar los resultados
de la evaluación del riesgo con los controles identificados, esto se hace con el objetivo de
establecer prioridades para su manejo o tratamiento, implementación de acciones, así como la
fijación de políticas de control y seguimiento posteriores. En esta etapa también deberán
describirse, revisar documentación y eficacia de los controles así como la respuesta a los riesgos
u oportunidades.
- Establecimiento y Aplicación de Políticas Para Gestión de Riesgos y Oportunidades:
La institución debe Integrar e Implementar acciones para abordar riesgos y oportunidades al
SGC, evaluando la eficacia de las mismas. El seguimiento de las acciones se incorporará como
parte del proceso de mejora continua dentro del SGC, incluyéndose en el Informe de Revisión
por la Dirección.
- Monitoreo y Seguimiento: La institución deberá realizar de manera permanente monitoreo
y seguimiento a los riesgos; su finalidad principal será la de aplicar y sugerir los correctivos y
ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo.
Una vez realizada la valoración de los riesgos inherentes de cada proceso (estado y eficacia de los
controles), y conforme a la nueva calificación del nivel del riesgo obtenida luego de la aplicación de
controles, la Organización ACEPTARÁ la pérdida residual probable y ESTABLECERÁ solo el
seguimiento sobre los controles al riesgo (residual) administrándolo a través del mapa de riesgos,
excluyéndolo de la matriz una vez terminado el ciclo. Para efectos de cumplimiento de la presente
política, el criterio para determinar la exclusión del riesgo residual de la matriz de gestión, se realizará
si la nueva calificación da como resultado un nivel de riesgo bajo (B: Zona de Riesgo Baja).
Si el nivel de riesgo residual obtenido luego de la aplicación de controles es bajo (B: Zona de Riesgo
Baja) el líder de proceso solo mantendrá el seguimiento a los controles establecidos, conjuntamente
con el área de calidad para efectos de mantenerlo controlado y no permitir una eventual
materialización.
La revisión del ciclo de riesgos y oportunidades se realizará mínimo 1 vez al año (escolar), de tal
forma, deberá realizarse en las mismas fechas del Informe de Revisión por la Dirección, teniendo
en cuenta que hace parte integral (insumo) del mismo.
4. VOCABULARIO
Riesgo: Efecto de la incertidumbre (ISO 9000:2015). Son variables siempre presentes, que
representan la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de
las funciones de la institución, o de cualquiera de sus procesos, afectando y/o impactando el logro de
objetivos institucionales. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Probabilidad: Se entiende por la posibilidad de ocurrencia del riesgo.
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5. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Procedimientos
PD-10 Procedimiento Manejo de Quejas y
Reclamos
PGC-03 Acción Correctiva y de mejora
PGC-04 Auditoría Interna
PGC-05 Control Documental
PGC-07 Servicio No Conforme
Formatos
FD-01 Informe de revisión por la dirección
FD-44 Registro de Quejas y Reclamos
FTH-33 Lista de Asistencia a Capacitación
FGC-02 Acción Correctiva
FGC-04 Acción Mejora / Cambio
FGC-103 Matriz de Partes Interesadas
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6. DESARROLLO
Monitoreo y Seguimiento:
- FGC-105
La institución deberá realizar de manera permanente monitoreo - Asistente
Matriz de
y seguimiento a los riesgos, conforme a los tiempos establecidos de Calidad.
8. Riesgos y
para la gestión de actividades derivadas del tratamiento a los - Líderes de
oportunidade
riesgos, descritos dentro del formato FGC-105 Matriz de Proceso.
s.
Riesgos y oportunidades