EASY Anexo - Formato - de - Programa
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LOGO DE LA EMPRESA
GENERA EASY CENCOSUD.
OBJETIVO
Establecer directrices de manejo final de los reciduos de la empresa EASY Cencosud, como organización socialmente responsable, en base a la problemática de manejo de reciclaje actualmente y sus artículos
con algún tipo de averia por mínimo que sea se dan de baja y se destruyen al 100%, generando así más reciduos comunes, lo cual no favorece el planeta, debemos lograr darle mejor uso a los reciduos que
genera la empresa y así contribuya al desarrollo sostenible.
METAS
1. Pactar con los ejecutivos de la empresa la disposicion final de los reciduos, especialmente valorar los productos en averia y ver podemos donarlos o darles un adecuado destino que no sea desecharlos
2. Generar tres campañas de reciclaje en todas las áreas, en separación de reciduos, reuso del papel, ahorro tanto de agua como de luz en todas las áreas y mejor destino de los artículos averiados.
3.Capacitar a todo el personal de la empresa sobre el uso adecuado de los reciduos y de nuestros productos en averia en su etapa final en 10 sesiones estrategicamente designadas
4. Medir la oportunidad de reciclaje en los trabajadores de la empresa e incentivarlos en este proceso.
INDICADORES
Pactar con los ejecutivos frente a un mejor manejo de residuos finales en pro del reciclaje y del uso de los Realizar capacitaciones cada 4 días con todo el personal de la empresa para socializar la campaña de
artículos en averia según sea posible RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Desarrollar campañas con todos los empleados a tratar en separación de reciduos, reuso del papel, ahorro tanto Realizar una medición del reciclaje realizado con éxito, de los artículos en averia y que se puede solucionar con estos o
de agua como de luz en todas las áreas y mejor destino de los artículos averiado que podemos donar si aún son funcionales.
CRONOGRAMA
Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12
ACTIVIDADES
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
1. Capacitación a todo el personal de la empresa 5 3 4 2 3 1 5 3 4 2 3 1 5 3 4 2 3 1 5 3 4 2 3 1
Directivos 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0
coordinadores 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1
Empleados operativos 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
Subactividad 4
Subactividad 5
2. Campañas de reciclaje 3 3 4 2 5 5 3 3 4 2 5 3 3 4 2 5 2 5 5 3 3 4 2 5
Dia 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2
Dia 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
Dia 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2
Subactividad 4
Subactividad 5
3. Actividades de competencia por equipos de
3 2 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3
reciclaje
Verificación de reutilizacón del papel por áreas 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
Revisión de uso de averias mes a mes 1 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1
Encuesta mensual frente al plan de responsabilidad
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
social sostenible opiniones
Subactividad 4
Subactividad 5
4. Conteo mensual por departamentos de
5 3 4 2 3 1 5 3 4 2 3 1 5 3 4 2 3 1 5 3 4 2 3 1
adherencia
Conteo fin de mes por área 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0
Evaluación de expectativa de los empleados frente al
2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1
proyecto
Premiación a mejor área de adherencia del proyecto 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
Evaluación del Programa de Gestión
Retroalimentación del proceso de implementación del
programa en los empleados y contratistas
Revisión del Programa de Gestión
Análisis del seguimiento de la conformidad del plan de
acción
Análisis del seguimiento del cumplimiento del objetivo.
Revisión y ajuste al Programa
Ajustes al Plan de acción.
RECURSOS NECESARIOS OBSERVACIONES
Talento humano (en miles de pesos) 500 800 600 500 450 400 480 800 600 500 450 400 500 800 600 500 450 400 300 800 600 500 450 400
Recurso econòmico (en milles de pesos) 300 250 350 300 380 350 250 250 350 300 380 350 300 250 350 300 380 350 200 250 350 300 380 350
Instalaciones y equipos (en miles de pesos) 110 100 80 95 105 120 130 100 80 95 105 120 110 100 80 95 105 120 110 100 80 95 105 120
TOTAL $ 22,810,000
Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 32 32 30 32 32 30 32 28 24 36 30 24 0
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 22 18 20 22 18 16 24 24 20 22 22 20 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES 69% 56% 67% 69% 56% 53% 75% 86% 83% 61% 73% 83% #DIV/0!
ACTIVIDADES
40 90%
35 80%
30 70%
25 60%
20 50%
15 40%
30%
10
20%
5
10%
0
Feb-11
Oct-11
Dec-11
Jan-12
Jan-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Nov-11
0%
Mar-11
Nov-11
Jan-11
Feb-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Oct-11
Dec-11
Jan-12
Aug-11
Sep-11