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FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 01/12/2023 01:16:31 p.m. - Fecha de viabilidad: 07/05/2024 06:06:01 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE


Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CABANILLA DISTRITO DE CABANILLA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2623878
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria


Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE
ESTABLECIMIENTO
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON DISTRITAL 1
DE SALUD
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL PUNO
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
Responsable de la OPMI: JULIO CESAR PARI CRUZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL PUNO
Nombre de la UF UF DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO
Responsable de la UF TOMAS ERICSON CACERES CALDERON

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL PUNO
Nombre de la UEI UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO
Responsable de la UEI JORGE EDSON LIMACHI MOZO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)


Nombre de la UEP 902 - REGION PUNO-SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
00003125 CABANILLA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.6199325868405250 / -70.34664148549167 PUNO LAMPA CABANILLA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.6198853840709830 / -70.34662758068728 PUNO LAMPA CABANILLA

2. Justificación del proyecto de inversión:


2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto La población accede a servicios de salud que cumplen estándares sectoriales en el Centro de Salud cabanilla
Nombre del indicador para la medición del objetivo central DEMANDA EFECTIVA
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 1,267.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2025 1,268.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
Denominación de los beneficiarios directos DEMANDA EFECTIVA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2038 Valor en el último del horizonte de evaluación 1274
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 16,530.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:


Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DE 46 AMBIENTES UPSS CONSULTA EXTERNA DE 612.5 M2; CONSTRUCCIÓN DE 15 AMBIENTES UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA DE
151.20 M2; CONSTRUCCIÓN DE 9 AMBIENTES UPSS FARMACIA DE 158.90 M2; CONSTRUCCIÓN DE 2 AMBIENTES SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA
DE 25.20 M2; CONSTRUCCIÓN DE 6 AMBIENTES ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE 117.60 M2; CONSTRUCCIÓN DE 19 AMBIENTES
ATENCIÓN DE LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO DE 274.40 M2; CONSTRUCCIÓN DE 11 AMBIENTES INTERNAMIENTO DE 148.40 M2;
CONSTRUCCIÓN DE 11 AMBIENTES RADIOLOGÍA DE 109.90 M2; CONSTRUCCIÓN DE 6 AMBIENTES DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE 60.20 M2;
Alternativa 1 (Recomendada) CONSTRUCCIÓN DE 12 AMBIENTES UPS ADMINISTRACIÓN DE 164.50 M2; CONSTRUCCIÓN DE 5 AMBIENTES UPS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE
65.80 M2; CONSTRUCCIÓN DE 29 AMBIENTES UPS SERVICIOS GENERALES DE 369.60 M2; CONSTRUCCIÓN DE 16 AMBIENTES UPS
COMPLEMENTARIOS DE 314.30 M2; ADQUISICIÓN DE 98 EQUIPOS BIOMÉDICOS; ADQUISICIÓN DE 187 EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; ADQUISICIÓN
DE 65 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS; ADQUISICIÓN DE 210 EQUIPOS DE INFORMÁTICA; ADQUISICIÓN DE 52 EQUIPOS INSTRUMENTAL MÉDICO;
ADQUISICIÓN DE 629 MOBILIARIO ADMINISTRATIVO; ADQUISICIÓN DE 363 MOBILIARIO CLÍNICO; ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO; 02 CAPACITACIONES
A PERS DE SALUD; 02 CAPACITACIONES A PERS ADMINISTRATIVO; 02 CAPACITACIONES, PROM Y SENSI A LA POBLACIÓN.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 13


Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
Atencion ambulatoria por médico general Atenciones/año 3,331.00 3,332.00 3,333.00 3,334.00 3,335.00 3,337.00 3,338.00 3,339.00 3,340.00 3,341.00 3,343.00 3,344.00 3,345.00
Telemonitoreo por pers de salud Atenciones/año 433.00 433.00 433.00 433.00 434.00 434.00 434.00 434.00 434.00 434.00 435.00 435.00 435.00
Consulta ambulatoria por médico especialista
Atenciones/año 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00
en pediatría
Consulta ambulatoria por médico especialista
Atenciones/año 426.00 426.00 427.00 427.00 427.00 427.00 427.00 427.00 428.00 428.00 428.00 428.00 428.00
en ginecología y obstetricia
Consultorio cred (crecimiento y desarrollo) Atenciones/año 1,602.00 1,602.00 1,603.00 1,603.00 1,604.00 1,605.00 1,605.00 1,606.00 1,606.00 1,607.00 1,608.00 1,608.00 1,609.00
Sala de inmunizaciones Atenciones/año 973.00 973.00 974.00 974.00 974.00 975.00 9,750.00 976.00 976.00 976.00 977.00 977.00 977.00
Sala de estimulacion temprana Atenciones/año 708.00 708.00 708.00 709.00 709.00 709.00 709.00 710.00 710.00 710.00 710.00 711.00 711.00
Consejera y prevencion de its, vih y sida Atenciones/año 2,613.00 2,614.00 2,615.00 2,616.00 2,617.00 2,618.00 2,619.00 2,620.00 2,621.00 2,622.00 2,623.00 2,624.00 2,625.00
Prevencion y control de tuberculosis Atenciones/año 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 171.00
Atentecion integral y consejeria del
Atenciones/año 470.00 470.00 470.00 470.00 471.00 471.00 471.00 471.00 471.00 472.00 472.00 472.00 472.00
adolescente
Atencion integral del adulto mayor Atenciones/año 726.00 726.00 726.00 726.00 726.00 726.00 728.00 728.00 728.00 728.00 729.00 729.00 729.00
Atencion ambulatorio por psicologo (a) Atenciones/año 1,089.00 1,089.00 1,089.00 1,090.00 1,090.00 1,091.00 1,091.00 1,091.00 1,092.00 1,092.00 1,093.00 1,093.00 1,093.00
Control prenatal (inc. control pueperal) Atenciones/año 487.00 487.00 487.00 487.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 489.00 489.00 489.00 489.00
Planificacion familiar Atenciones/año 2,229.00 2,230.00 2,231.00 2,232.00 2,233.00 2,233.00 2,234.00 2,235.00 2,236.00 2,237.00 2,237.00 2,238.00 2,239.00
Psicoprofilaxis Atenciones/año 365.00 365.00 365.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 367.00 367.00 367.00
Atención ambulatoria por cirujano dentista
Atenciones/año 955.00 956.00 956.00 956.00 957.00 957.00 957.00 958.00 958.00 958.00 959.00 959.00 959.00
general con soporte de radiología oral
Atencion ambulatoria por nutricionista Atenciones/año 531.00 532.00 532.00 532.00 532.00 532.00 532.00 533.00 533.00 533.00 533.00 533.00 534.00
Atencion ambulatoria por medico en topico de
Atenciones/año 444.00 444.00 444.00 444.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 446.00 446.00 446.00
procedimientos de consulta externa
Procedimientos de laboratorio clinico tipo i-3 Atenciones/año 2,498.00 2,499.00 2,500.00 2,501.00 2,502.00 2,502.00 2,503.00 2,504.00 2,505.00 2,506.00 2,507.00 2,508.00 2,509.00
Dispensacion de medicamentos, dispositivos
Atenciones/año 3,664.00 3,665.00 3,666.00 3,668.00 3,669.00 3,670.00 3,672.00 3,673.00 3,674.00 3,675.00 3,677.00 3,678.00 3,679.00
medicos y productos sanitarios
Atencion en sala de internamiento Atenciones/año 685.00 686.00 686.00 686.00 686.00 687.00 687.00 687.00 687.00 688.00 688.00 688.00 688.00
Atención del recién nacido en el área de
Atenciones/año 131.00 131.00 131.00 131.00 131.00 131.00 131.00 131.00 131.00 131.00 131.00 131.00 131.00
observación
Ecografía general y doppler Atenciones/año 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 361.00 361.00 361.00 361.00 361.00 361.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:


5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ESTABLECIMIENTO DE SALUD CONSTRUIDO
Construccion de consultorio : UPSS
Infraestructura Ambientes 46.00 M2 612.50 3,170,719.17 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
Consulta Externa
Construccion de consultorio : UPSS
Infraestructura Ambientes 15.00 M2 151.20 782,714.67 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
Patologia Clinica
Construccion de consultorio : UPSS
Infraestructura Ambientes 9.00 M2 158.90 822,575.14 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
Farmacia
Construccion de consultorio : Salud Familiar
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 25.20 130,452.45 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
y Comunitaria
Construccion de consultorio : Atencion de
Infraestructura Ambientes 6.00 M2 117.60 608,778.08 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
Urgencias y Emergencias
Construccion de consultorio : Atencion de la
Infraestructura Ambientes 19.00 M2 274.40 1,420,482.19 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
Gestante en Periodo de Parto
Construccion de consultorio : Internamiento Infraestructura Ambientes 11.00 M2 148.40 768,219.96 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
Construccion de consultorio : Radiologia Infraestructura Ambientes 11.00 M2 109.90 568,917.61 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
Construccion de consultorio : Desinfeccion
Infraestructura Ambientes 6.00 M2 60.20 311,636.40 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
y Esterilizacion

Pág. 2
Construccion de consultorio : UPS
Infraestructura Ambientes 12.00 M2 164.50 851,564.58 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
Administracion
Construccion de consultorio : UPS Gestion
Infraestructura Ambientes 5.00 M2 65.80 340,625.83 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
de la Informacion
Construccion de consultorio : UPS Servicios
Infraestructura Ambientes 29.00 M2 369.60 1,913,302.54 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
Generales
Construccion de consultorio : UPS
Infraestructura Ambientes 16.00 M2 314.30 1,627,031.89 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
Complementarios
ESTABLECIMIENTO DE SALUD EQUIPADO
Número de
Adquisicion de equipos biomedicos : Equipamiento 98.00 98.00 4,473,329.72 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
equipamiento
Número de
Adquisicion de equipos complementarios : Equipamiento 187.00 187.00 833,617.27 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
equipamiento
Número de
Adquisicion de equipos electromecanicos : Equipamiento 65.00 65.00 1,844,705.52 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
equipamiento
Adquisicion de sistema de informacion : Número de
Equipamiento 210.00 210.00 365,160.85 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
Equipos informáticos equipamiento
Adquisicion de equipos biomedicos : Número de
Equipamiento 52.00 52.00 340,345.08 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
Instrumental medico equipamiento
Adquisicion de mobiliario de ambientes Número de
Mobiliario 629.00 629.00 458,038.31 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
complementarios : Mobiliario administrativo mobiliario
Número de
Adquisicion de mobiliario clinico : Mobiliario 363.00 363.00 747,807.17 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
mobiliario
Número de
Adquisicion de vehiculo : Vehiculos 1.00 1.00 168,448.52 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
vehículos
ESTABLECIMIENTO DE SALUD CAPACITADO
Capacitacion de puesto complementario : Número de
Intangibles 2.00 2.00 55,247.83 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
Pers de salud capacitaciones
Capacitacion de puesto complementario : Número de
Intangibles 2.00 2.00 24,554.59 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
Pers administrativo capacitaciones
Capacitacion de puesto complementario : Número de
Intangibles 2.00 2.00 65,478.92 05/2024 08/2024 10/2024 05/2025
Promocion y sensibilizacion a la poblacion capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes


Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 13
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor
Mes inversión a precios
productivo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
13 de mercado (soles)
1,664,627.5 1,664,627.5 1,664,627.5 1,664,627.5 1,664,627.5 1,664,627.5 1,664,627.5 1,664,627.5
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,317,020.51
6 6 6 6 6 6 6 9
2,619,052.8 2,619,052.8 2,619,052.8
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,857,158.44
1 1 2
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 401,948.50 401,948.50 401,948.48 0.00 1,205,845.48
Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,448.52 0.00 168,448.52
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,281.34 0.00 145,281.34
1,664,627.5 1,664,627.5 1,664,627.5 1,664,627.5 1,664,627.5 4,685,628.8 4,685,628.8 4,999,358.7
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,693,754.29
6 6 6 6 6 7 7 5
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 4,575.93 4,575.93 4,575.93 4,575.93 4,575.93 4,575.93 4,575.93 4,575.95 0.00 36,607.46
84,257.9 84,257.9 84,257.9 84,257.9
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337,031.67
2 2 2 1
Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 25,062.09 25,062.09 25,062.09 25,062.09 25,062.09 25,062.09 25,062.09 25,062.12 0.00 200,496.75
42,632.6
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,632.63
3
84,257.9 84,257.9 84,257.9 84,257.9 42,632.6
Subtotal 29,638.02 29,638.02 29,638.02 29,638.02 29,638.02 29,638.02 29,638.02 29,638.07 616,768.51
2 2 2 1 3
84,257.9 84,257.9 84,257.9 84,257.9 1,694,265.5 1,694,265.5 1,694,265.5 1,694,265.5 1,694,265.5 4,715,266.8 4,715,266.8 5,028,996.8 42,632.6
Costo de inversión viable 23,310,522.80
2 2 2 1 8 8 8 8 8 9 9 2 3
Costo de control concurrente (CCC) 201,452.35
Costo total de inversión viable 23,511,975.15

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos


¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas


Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes meta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
321.5 321.5 321.5 321.5 321.5
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.00 0.00 321.56 321.56 321.56 0.00 2,572.48
6 6 6 6 6
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.00 204.00 204.00 0.00 612.00
Mobiliario Modulos de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331.00 331.00 330.00 0.00 992.00
Vehiculos Número de vehículos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00

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6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 12/2025


Horizonte de evaluación (años) 13
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
Sin Proyecto
Operación 2,498,168.55 2,498,168.55 2,498,168.55 2,498,168.55 2,498,168.55 2,498,168.55 2,498,168.55 2,498,168.55 2,498,168.55 2,498,168.55 2,498,168.55 2,498,168.55 2,498,168.55
Mantenimiento 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00
Con Proyecto
Operación 2,541,078.55 2,541,078.55 2,541,078.55 2,541,078.55 2,541,078.55 2,541,078.55 2,541,078.55 2,541,078.55 2,541,078.55 2,541,078.55 2,541,078.55 2,541,078.55 2,541,078.55
Mantenimiento 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00 49,800.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 17,762,819.72

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)


Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 16,033,638.13
Costo Anual Equivalente (CAE) 2,028,604.84
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 788.53

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SERAN ASUMIDOS POR LA RED DE SALUD LAMPA
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Sismos Bajo CONSIDERADAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Heladas Medio CONSIDERADAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
incluyendo en el proyecto de inversión?
Granizadas Bajo CONSIDERADAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
Inundaciones Medio CONSIDERADAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 914 Nombre: REGION PUNO-SALUD PUNO-LAMPA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento TécnicoFICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO GENERAL.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO N° 07-A.pdf Descargar
OTROS Partida Registral o arreglo instituciona.pdf Descargar
PLANO 01. APROBACIÓN PROPUESTA ARQUITECTONICA_compressed.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
COMPROMISO DE OPERACION MANTENIMIENTO.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS Factibilidad servicios basicos_compressed.pdf Descargar
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD FICHA TÉCNICA GENERAL.pdf Descargar

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