Cima P01
Cima P01
Cima P01
Revisado:
Ing. Luis José Barboza
Hernández
Aprobado:
Consejo de Socios
Fecha de entrega:
29/07/2020
PROCEDIMIENTO DE Código: CIMA-P06
COMUNICACIÓN INTERNA Y Revisión: 1
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I. OBJETO
4.1. Riesgo
Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.
4.2. Gestión del Riesgo
Actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo.
4.3. Parte Interesada
Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada
por una decisión o actividad.
4.4. Fuente de riesgo
Elemento que, por sí solo o en combinación con otros, tiene el potencial de generar
riesgo.
4.5. Evento
Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias.
4.6. Consecuencia
PROCEDIMIENTO DE Código: CIMA-P06
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El Gerente General, junto con el equipo que designe para la gestión de riesgo y
oportunidades, lidera la realización de un análisis de la matriz FODA y la
identificación de partes interesadas y sus expectativas. Los resultados se plasman en
el siguiente registro:
• Matriz FODA
Desde el punto de vista de las expectativas de las partes interesadas, lo que hay que
tener en cuenta son los riesgos de incumplimiento de expectativas y/o las
oportunidades que dichas expectativas generan a nivel de desarrollo del servicio de
consultoría.
Al final del ciclo de gestión, y antes de realizar la revisión del sistema, el Encargado
de la Coordinación de Calidad analiza el resultado de las acciones y lo plasma en la
Tabla de Gestión de Riesgos y Oportunidades.
El encargado de proceso determina las acciones que se han de realizar para eliminar,
derivar, asumir o minimizar los riesgos o potenciar las oportunidades tales como:
VI. ANEXOS